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审计人员如何与内部审计人员沟通?
发布时间:
2024-05-06 16:52:43
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1.
内部审计与外部审计的协调工作包括( )。 选项: A:与外部审计机构和人员的沟通 B:配合外部审计工作 C:利用内部审计工作成果 D:评价外部审计工作质量
2.
内部审计人员的培训计划应该把以下哪种目标视为其首要目标?选项: A:公司的目标; B:内部审计部门的目标; C:内部审计人员的目标; D:内部审计人员和内部审计部门的目标
3.
以下行为中不恰当的是( )。 A: 审计人员向被审计单位报销差旅费用 B: 审计人员接受被审计单位工作人员宴请 C: 审计人员向被审计单位推销家乡土特产 D: 审计人员获知被审计单位的内部信息
4.
内、外部审计的协调工作不包括()。 选项: A、与外部审计机构和人员的沟通 B、配合外部审计工作 C、利用内部审计工作成果 D、评价外部审计工作质量
5.
下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是( )。选项: A:如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的; B:如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿; C:如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿; D:在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决
6.
内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。() 选项: A:正确 B:错误
7.
以下行为中不恰当的是( )。 选项: A:审计人员向被审计单位报销差旅费用; B:审计人员接受被审计单位工作人员宴请; C:审计人员向被审计单位推销家乡土特产; D:审计人员获知被审计单位的内部信息
8.
以下行为中不恰当的是( )。 选项: A:审计人员向被审计单位报销差旅费用; B:审计人员接受被审计单位工作人员宴请; C:审计人员向被审计单位推销家乡土特产; D:审计人员获知被审计单位的内部信息
9.
以下行为中不恰当的是( )。 选项: A、审计人员向被审计单位报销差旅费用 B、审计人员接受被审计单位工作人员宴请 C、审计人员向被审计单位推销家乡土特产 D、审计人员获知被审计单位的内部信息
10.
内部审计人员获取审计证据的方法有哪些?
11.
内部审计对内部审计人员没有保持独立性的要求。( )
12.
审计人员可以通过询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件了解被审计单位的内部控制。()正确答案( )
13.
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()。(内部审计具体准则第4号――审计工作底稿) 选项: A、为形成审计报告提供依据 B、说明审计目标的实现程度 C、为评价内部审计工作质量提供依据 D、证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则 E、为以后的审计工作提供参考 F、提高内部审计人员的专业素质
14.
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 选项: A、为形成审计报告提供依据 B、说明审计目标的实现程度 C、为评价内部审计工作质量提供依据 D、证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则
15.
以下关于审计准则的说法中不正确的是选项: A:内部审计准则是内部审计人进行审计的行为规范; B:国家审计准则可以规范内部审计人员; C:审计准则不能维护审计人员的权益; D:审计准则具有可操作性
16.
以下关于审计准则的说法中不正确的是选项: A:国家审计准则可以规范内部审计人员; B:审计准则具有可操作性; C:审计准则不能维护审计人员的权益; D:内部审计准则是内部审计人进行审计的行为规范
17.
以下关于审计准则的说法中不正确的是选项: A:国家审计准则可以规范内部审计人员; B:审计准则具有可操作性; C:审计准则不能维护审计人员的权益; D:内部审计准则是内部审计人进行审计的行为规范
18.
被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当另找新的证据.()
19.
想要了解被审计单位的营销策略及其变化,最好询问( )选项: A:内部审计人员; B:仓库人员; C:营销人员; D:内部法律顾问
20.
内部审计与外部审计的协调不包括( )的沟通与合作。 选项: A:内部审计机构 B:社会审计组织 C:国家审计机关 D:地方审计机关
21.
()是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的具体规范。 选项: A、内部审计基本准则 B、内部审计具体准则 C、内部审计实务指南 D、内部审计工作规范
22.
中国内部审计协会2013年发布的内部审计规范包括( )。 选项: A、内部审计人员职业道德规范 B、内部审计基本准则 C、内部审计具体准则 D、内部审计实务指南
23.
根据(),审计可以分为外部审计和内部审计。 选项: A、审计的内容 B、审计的时间 C、审计人员来源 D、审计的方法
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