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被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当另找新的证据.()
审计
证据
审计人员
发布时间:
2024-06-03 08:22:40
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1.
内部证据比外部证据可靠,审计人员自行获得的证据比由被审计单位提供的证据可靠。( ) 选项: A:正确 B:错误
2.
内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据。审计证据包括()。 选项: A、书面证据 B、实物证据 C、视听电子证据 D、口头证据 E、环境证据
3.
内部审计人员获取审计证据的方法有哪些?
4.
证据是由被审计单位职员或其他人员对审计人员的提问做口头答复所形成的审计证据。
5.
下列各项审计证据中,属于内部证据的有( )。选项: A:被审计单位已对外报送的会计报表 B:被审计单位提供的销售合同 C:被审计单位提供的供应商开具的发票 D:被审计单位管理当局申明书
6.
下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有() 选项: A、被审计单位已对外报送的财务报表 B、被审计单位提供的银行对账单 C、被审计单位律师关于未决诉讼的声明书 D、被审计单位管理层声明书
7.
下列各项审计证据中,属于内部证据的有( )。选项: A:被审计单位已对外报送的会计报表; B:被审计单位提供的销售合同; C:被审计单位提供的供应商开具的发票 ; D:被审计单位管理当局声明书
8.
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有() 选项: A、被审计单位已对外报送的财务报表 B、被审计单位提供的银行对账单 C、被审计单位律师关于未决诉讼的声明书 D、被审计单位管理层声明书
9.
审计证据的相关性是指审计证据与被审计事项和( )相关联的程度。选项: A:审计目标; B:法律法规; C:被审计单位; D: 审计人员
10.
下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )。 选项: A:用作审计证据的信息与相关认定之间的关系 B:审计证据的来源 C:审计证据的存在形式 D:被审计单位内部控制是否有效
11.
下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )A、被审计单位内部控制是否有效B、用作审计证据的信息与相关认定之间的关系C、审计证据的来源D、审计证据的存在形式
12.
下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )。选项: A:用作审计证据的信息与相关认定之间的关系 B:审计证据的来源 C:被审计单位内部控制是否有效 D:审计证据的存在形式
13.
下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )。选项: A:被审计单位内部控制是否有效 B:用作审计证据的信息与相关认定之间的关系 C:审计证据的来源 D:审计证据的存在形式
14.
以下审计证据中,属于内部证据的有()。A.()被审计单位填开的发货单()B.()注册会计编制的存货监盘记录单()C.()被审计单位提供的购货发票()D.()被审计单位填开的销售发票
15.
被审计单位编制的工资结算表属于下列各类审计证据中的:选项: A:实物证据; B:外部证据; C:内部证据; D:书面证据
16.
审计人员对被审计单位存货进行监盘取得的证据属于()。 选项: A:口头证据 B:书面证据 C:实物证据 D:环境证据
17.
[单选题]下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )。 A 被审计单位内部控制是否有效 B 用作审计证据的信息与相关认定之间的关系 C 审计证据的来源 D 审计证据的存在形式
18.
审计人员对被审计单位存货所进行的监督盘点审计程序获得的证据是环境证据。( ) 选项: A:正确 B:错误
19.
以下针对审计证据的说法中,正确的是( )。 选项: A:环境证据通常需要作为主要证据 B:对某些书面资料字迹的鉴定,票据真伪的鉴定不属于书面证据 C:历证据是仅指审计人员在被审计单位执行审计工作时亲自动手取得的证据 D:外部证据是指审计人员从被审计单位以外的其他单位取得的审计证据,包括其他单位陈述和外来资料
20.
以下针对审计证据的说法中,不正确的是( )。 选项: A:审计证据的质量越高,需要的审计证据数量可能越少 B:如果审计证据的质量存在缺陷,可以通过获取更多的审计证据弥补其质量上的缺陷 C:从被审计单位财务会计资料中直接采集的审计证据比经被审计单位加工处理后提交的审计证据更可靠 D:审计人员不应以获取审计证据的困难和成本为由减少不可替代的审计程序
21.
下列关于审计证据的论述中不正确的是选项: A:审计证据的来源不限于被审计单位; B:被审计单位的非财务信息可作为审计证据; C:审计证据决策仅与风险评价结果相关; D:充分适当的审计证据是发表审计意见的基础
22.
审计证据的相关性是指( )。 选项: A:审计证据与被审计单位的内在联系程度 B:审计证据与被审计人的内在联系程度 C:审计证据与审计计划的内在联系程度 D:审计证据与审计目标的内在联系程度 E:审计证据与其他审计证据的内在联系程度
23.
下列关于审计证据的论述中不正确的是 选项: A、充分适当的审计证据是发表审计意见的基础 B、审计证据的来源不限于被审计单位 C、被审计单位的非财务信息可作为审计证据 D、审计证据决策仅与风险评价结果相关
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