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(2021)ABC 会计师事务所的 A 注册会计师负责审计上市公司甲公司 2020 年度财务报表和2020 年末财务报告内部控制,采用整合审计方法执行审计。与内部控制审计相关的部分事项如下:(5)因受疫情影响无法对甲公司境外重要联营企业执行审计工作,A 注册会计师对甲公司2020年度财务报表发表了保留意见。考虑到内部控制审计范围不包括联营企业的内部控制,A注册会计师认为该事项不影响内部控制审计意见。要求:针对上述事项,逐项指出 A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

发布时间:2024-06-12 20:13:58
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