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下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是()
发布时间:
2024-06-01 20:33:17
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1.
确定内部控制审计意见类型时,下列各项中,注册会计师首先需要考虑的是( )。选项: A:内部控制是否存在重大缺陷; B:在审计过程中是否受到限制; C:内部控制自我评价报告是否恰当; D:非财务报告内部控制是否有效
2.
当被审计单位内部控制存在重大缺陷时,下列说法中,正确的有( )。
3.
内部控制缺陷,是指在什么情况下存在的缺陷?
4.
存在缺陷的内部控制应被认定为无效的内部控制。
5.
关于内部控制缺陷,下列说法错误的是() 选项: A、内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷 B、内部控制缺陷按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 C、内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷 D、内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
6.
对企业整体内部控制目标的实现具有重大影响,与内部控制各要素中的基本制度安排直接相关的控制缺陷是( )。选项: A:重大缺陷; B:公司层面内部控制缺陷; C:设计缺陷; D:业务层面内部控制缺陷
7.
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()。 选项: A:内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷 B:企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷 C:内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷 D:内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
8.
下列各项中属于实质性程序的是()。 选项: A: 编写销售业务文字表述书 B: 绘制固定资产内部控制流程图 C: 编制货币资金内部控制调查表 D: 编制应收账款明细表
9.
内部控制存在的缺陷,按严重程度分为:() 选项: A、重大缺陷 B、微小缺陷 C、重要缺陷 D、一般缺陷
10.
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是( )。选项: A:被审计单位没有书面的内部控制 B:管理层诚信存在严重问题 C:管理层凌驾于内部控制之上 D:管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
11.
不可认定为内部控制存在运行缺陷的情况有?
12.
可认定为内部控制存在运行缺陷的情况有
13.
可认定为内部控制存在运行缺陷的情况有( )。
14.
内部控制缺陷按其成因可分为( )。选项: A:重大缺陷与一般缺陷; B:设计缺陷与运行缺陷; C:公司层面内部控制缺陷与业务层面内部控制缺陷; D:财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷
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