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下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
付款
内部控制
下列
发布时间:
2024-06-13 19:51:57
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1.
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )
2.
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序
3.
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是
4.
国有企业业务循环层面内部控制测试包括( )。选项: A:采购与付款循环内部控制测试 B:销售与收款循环内部控制测试 C:生产与存货循环内部控制测试 D:货币资金循环内部控制测试
5.
下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施控制测试的是
6.
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制"计价和分摊"目标的堂用控制测试的是( )。选项: A:检付款凭单是古附有卖方发票 B:检查卖方发票连续编号的完整性 C:检查企业验收单是否有号 D:审核采购价格和折扣的标志
7.
下列属于采购与付款业务流程设计目的的有( )。A.加强企业采购计划管理B.规范物资采购工作C.协调统一管理D.规范企业采购物资的付款程序
8.
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。 选项: A、检查付款凭单是否附有卖方发票 B、检查卖方发票连续编号的完整性 C、检查企业验收单是否有缺号 D、审核采购价格和折扣的标志
9.
简述采购与付款业务的控制目标。
10.
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。 选项: A:验收单预先连续编号 B:定期与供应商核对往来款项 C:采购部门提出采购申请 D:对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
11.
关于采购业务的内部控制,下列说法中正确的有()
12.
下列各项中,属于鉴证业务的有( )。 选项:A、内部控制审计 B、财务报表审阅 C、代编财务信息 D、对财务信息执行商定程序
13.
下列哪一项不属于采购与付款业务中的不相容职务?
14.
完善、科学、系统的采购与付款业务流程应包括下列( )等环节。 A: 编制需求计划和采购计划 B: 验收 C: 付款 D: 会计控制
15.
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 选项: A:验收单预先连续编号 B:定期与供应商核对往来款项 C:采购部门提出采购申请 D:对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查 E:违反了提出采购申请与批准采购申请相互独立,以便加强对采购的控制的原则。
16.
根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:选项: A:提出采购申请与批准采购申请; B:批准采购申请与采购; C:采购与验收; D:验收与付款
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