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网络审计内容不包括()。
选项:
A:硬件资源审计/控制
B:协议审计/控制策略
C:上网行为审计/控制
D:下载文件审计/控制
不包括
控制
审计
发布时间:
2024-06-02 20:17:38
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1.
网络安全审计产品常见包括以下功能:() 选项: A:网络行为审计 B:网络内容审计 C:网络行为控制 D:都是
2.
网络安全审计产品常见包括以下功能:() 单选题] 1分] 选项: A:网络行为审计 B:网络内容审计 C:网络行为控制 D:都是
3.
下列属于内部控制审计的内容有( )。 选项: A、 内部环境审计 B、 风险评估审计 C、 内部监督审计 D、 控制活动审计
4.
常见的审计确认服务,主要有:() 选项: A:管理审计(含内部控制审计和风险管理审计) B:经济责任审计 C:质量控制审计 D:IT审计
5.
根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。 选项:A:单独进行的内部控制审计B:整合进行的内部控制审计C:了解内部控制D:测试内部控制E:评价内部控制
6.
常见的审计确认服务,主要有() 选项: A、财务审计.业务经营审计.管理审计(含内部控制审计和风险管理审计) B、经济责任审计 C、合同(合约)审计.工程项目审计.环境内部审计.质量控制审计.战略审计. 舞弊审计。 D、IT 审计
7.
内部控制审计报告类型包括选项: A:标准内部控制审计报告 B:带强调事项段的内部控制审计报告 C:保留意见的内部控制审计报告。 D:无法表示意见的内部控制审计报告
8.
内部自我质量控制包括( ) 选项: A:内部审计督导 B:内部审计人员专业胜任能力 C:内部审计机构质量控制 D:内部审计项目质量控制
9.
全面预算管理审计属于选项: A:内部控制审计 B:外部审计 C:内部审计 D:遵循性审计
10.
内部审计包括的审计业务有 选项: A、 业务活动审计 B、 内部控制审计 C、 风险管理审计 D、 治理审计
11.
内部控制存在固有局限对审计的影响是( )。 选项: A:审计不能依赖被审计单位的内部控制 B:控制风险可能为零 C:审计必须实施或多或少的内部控制测试 D:审计必须实施或多或少的实质性程序
12.
全面预算管理审计属于选项: A:遵循性审计 B:内部审计 C:外部审计 D:内部控制审计
13.
内部审计质量控制制度控制目标之一为保证内部审计活动遵循内部审计准则和()的要求 选项: A:内部审计制度 B:管理审计制度 C:工程审计制度 D:财务审计制度
14.
下列关于内部审计质量控制的表述,错误的是() 选项: A:内部审计质量控制是内部审计机构为保证审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。 B:内部审计质量控制是其他组织对内部审计的制约与控制。 C:内部审计质量控制可以分为机构质量控制和项目质量控制。 D:内部审计机构质量控制需要考虑成本效益原则。【出处】《中国内部审计准则》(第1101号-第2307号)【知识点、考核点】内部审计基本准则相关规定
15.
内部控制审计是内部控制的() 选项: A、再审计 B、再控制 C、再检查 D、再总结
16.
下列有关内部审计的命题正确的有( )。选项: A:经济责任审计不属于内部审计的业务内容; B:风险评估不属于内部控制的构成要素; C:内部环境是企业实施内部控制的基础; D:内部控制审计不需要评价被审计单位的内部控制
17.
了解被审计单位内部控制包括( )。 选项:A、了解被审计单位的目标和战略 B、了解被审计单位的内部控制设计是否合理 C、了解被审计单位的内部控制是否得到执行 D、了解被审计单位内部控制是否执行有效
18.
注册会计师审计计划阶段的工作一般不包括( )。A.了解被审计单位情况B.初步评价被审计单位的内部控制C.编制审计计划D.对内部控制进行控制测试
19.
外资审计的内容不包括哪一项?选项: A:A评审项目外部控制系统 B:B国外贷援款项目审计 C:C绩效审计 D:D其他外债审计
20.
了解被审计单位内部控制包括( )。 选项: A、 了解被审计单位的目标和战略 B、 了解被审计单位的内部控制设计是否合理 C、 了解被审计单位的内部控制是否得到执行 D、 了解被审计单位内部控制是否执行有效
21.
内部控制与内部审计相辅相成,互相渗透,内部审计在内部控制中的作用不包括( )。选项: A:审计监督; B:评价鉴证; C:咨询服务; D:决策控制
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