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了解被审计单位的内部控制时应包括测试其内部控制执行是否有效的程序。
测试
内部控制
审计
发布时间:
2024-04-18 19:47:49
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1.
了解被审计单位内部控制包括( )。 选项:A、了解被审计单位的目标和战略 B、了解被审计单位的内部控制设计是否合理 C、了解被审计单位的内部控制是否得到执行 D、了解被审计单位内部控制是否执行有效
2.
了解被审计单位内部控制包括( )。 选项: A: 了解被审计单位的目标和战略 B: 了解被审计单位的内部控制设计是否合理 C: 了解被审计单位的内部控制是否得到执行 D: 了解被审计单位内部控制是否执行有效
3.
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。 选项: A、了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序\n B、了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行\n C、了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序\n D、两者的审计程序都包含观察、检查和询问
4.
了解被审计单位的内部控制,应当 选项: A:了解内部控制的设计 B:确定内部控制是否得到执行 C:同时设计程序测试内部控制的有效性 D:最终评价内部控制的有效性
5.
了解被审计单位的内部控制,应当( )。 选项: A:同时设计程序测试内部控制的有效性 B:了解内部控制的设计 C:确定内部控制是否得到执行 D:最终评价内部控制的有效性
6.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。 选项: A、评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行 B、评价内部控制的执行是否有效 C、确定被审计单位对内部控制是否重视 D、确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
7.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。A.评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行B.评价内部控制的执行是否有效C.确定被审计单位对内部控制是否重视D.确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
8.
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,没有义务实施的程序是( )。 A: 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B: 了解被审计单位情况及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
9.
对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行。( )
10.
中国大学MOOC: 对内部控制了解的深度是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。它包括评价控制的设计,并确定其是否得到一贯执行的测试。( )
11.
对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行。( )选项: A:对 B:错
12.
对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行。A.正确B.错误
13.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
14.
12下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是()。 选项: A:内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B:注册会计师在所有财务报表审计中均需要了解内部控制,除非内部控制设计无效 C:注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制 D:了解内部控制的目的是评价被审计单位内部控制的设计,并确定其是否有效执行
15.
下列情况中,注册会计师有义务实施的程序有()。• 选项: A:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行• B:了解被审计单位情况及其环境• C:查找被审计单位内部控制运行中的所有缺陷• D:实施审计程序,了解被审计单位内部控制的设计
16.
下列各项程序中,注册会计师没有义务实施的是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B:了解被审计单位情况及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
17.
[单选题]注册会计师执行对被审计单位内部控制制度取得了解的程序,可以摸清被审计单位内部控制制度是怎样设计和是否得到执行,以及设计是否合理、运行是否有效。() A A对 B B错
18.
了解被审计单位内部控制,主要了解以下( )的内容。 选项: A、 了解被审计单位的性质 B、 了解被审计单位的经营目标 C、 了解被审计单位的内部控制制度的设计 D、 了解被审计单位的内控是否执行
19.
(单选题)在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
20.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。(单选题,2分) 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
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