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【SJ080047】ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:

(4)审计项目组对银行存款实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司与银行存款相关的内部控制运行有效。

要求:针对上述第(4)项,指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。


发布时间:2024-06-11 20:00:47
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