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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。____
内部控制
会计师
审计服务
发布时间:
2024-04-11 10:07:32
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1.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。 ()
2.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。(( )
3.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。( )
4.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。____
5.
1.为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。( )
6.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。判断对错
7.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。 选项: A:正确 B:错误
8.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。( 对 ) 选项: A:正确 B:错误
9.
为企业内部控制提供咨询的会计师即事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。 选项: A:正确 B:错误
10.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。( ) 选项: A:正确 B:错误
11.
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
12.
注册会计师 A 为丙企业内部控制提供咨询服务,又同时为丙企业提供了审计服务,该行为是合理的。 【解析】《企业内部控制基本规范》要求,为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。 选项: A:正确 B:错误
13.
根据《企业内部控制基本规范》有关规定,为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。( ) 选项: A:正确 B:错误
14.
【判断题】为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。(2.0分) 选项: A:正确 B:错误
15.
为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。( ) 选项: A:对 B:错
16.
下列关于内部控制评价与审计的表述中,错误的是()。 选项: A、为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务 B、注册会计师的责任是帮助企业建立健全和有效实施内部控制 C、注册会计师只需对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 D、内部控制评价报告应当报经经理办公会批准后对外披露或报送相关部门
17.
下列说法符合《企业内部控制基本规范》规定的有( )。单A、只适用于中国境内设立的大中型企业,上市公司必须执行B、spanC、ext_boldD、企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,高层管理人员可以例外E、spanF、ext_boldG、受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告;会计师事务所及其签字的从业人员应当对发表的内部控制审计意见负责。H、spanI、ext_boldJ、为了更好地给企业内部控制提供咨询和提供审计鉴证,会计师事务所可以同时为企业提供内部控制咨询和提供审计服务
18.
根据《企业内部控制基本规范》(财会2008]7号),下列关于内部控制审计表述不正确的是( )。 选项: A:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则, B:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告 C:接受委托的签字注册会计师应当对企业内部控制负责 D:接受委托的会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责
19.
ABC会计师事务所派遣同一审计小组,同时为C公司提供内部控制设计和财务报表审计业务。这种行为是不正确的,存在密切关系的威胁
20.
接受企业委托从事内部控制审计的( ),应当根据企业内部控制基本规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。 选项: A:会计师事务所 B:审计师事务所 C:律师事务所 D:内部审计机构
21.
ABC会计师事务所派遣同一审计小组,同时为C公司提供内部控制设计和财务报表审计业务。这种行为是不正确的,存在密切关系的威胁。? 错误正确
22.
17.根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
23.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其 配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制 审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
24.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
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