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我国审计专业技术职称包括( )
选项:
A:总审计师
B:高级审计师
C:审计师
D:助理审计师
技术职称
审计师
助理
发布时间:
2024-03-29 19:49:00
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相关试题
1.
为上市公司审计对外报告的财务报表是 选项: A、高级审计师 B、内部审计师 C、注册会计师 D、会计师
2.
国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。总审计师协助党组织、董事会(或者主要负责人)管理内部审计工作。 选项: A:正确 B:错误
3.
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高级管理层的首要职责是: 选项: A:建立和保持组织文化。 B:审核财务和经营信息的可靠性和完整性。 C:确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理。 D:实施和监督由董事会设计的控制。
4.
以下哪些情况没有违背国际内部审计师协会《职业道德规范》? 选项: A、在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被 法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料 B、某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门审计。凭借此次 经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该 医院市场营销部门的审计工作 C、某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其 编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的 内部审计师在场 D、在审计过程中,某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产 品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公 司的股票
5.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。 选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
6.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
7.
董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制环境中起着重要作用。高级管理层的首要职责是:1分] 选项: A:建立合适的组织文化和规定内部控制制度。 B:设计和运作控制制度以提供合理保证既定目的和目标的实现。 C:确保外部审计师和内部审计师能适当地监督控制环境。 D:实施和监督由董事会设计的控制。
8.
以下哪项是国际内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?1分] 选项: A:某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。 B:某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。 C:某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。 D:因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
9.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。
10.
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是: 选项: A:建立和保持组织文化。 B:审核财务和经营信息的可靠性和完整性。 C:确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理。 D:实施和监督由董事会设计的控制。
11.
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起者重要作用。高层管理者的首要职责是:A、建立和保持组织文化B、审核财务和经营信息的可靠性和完整性C、确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理D、实施和监督由董事会设计的控制
12.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。? 正确错误
13.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。 选项: A:正确 B:错误
14.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。 A: 正确 B: 错误
15.
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:1分] 选项: A:建立和保持组织文化。 B:审核财务和经营信息的可靠性和完整性。 C:确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理。 D:实施和监督由董事会设计的控制。
16.
审计师对重大错报风险的评估是一种判断。若评估的重大错报风险比较低,审计师可以不用针对被审计单位所有重大的各类交易、账户余额、列报实施实质性程序。()
17.
在IIA《职业道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?() 选项: A、A某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。 B、B某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。 C、C某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员,之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。 D、D因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
18.
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是建立和保持组织文化。 选项: A:正确 B:错误
19.
审计师对重要性水平估计得越高,所需收集的审计证据的数量就越少。
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