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财务报告内部控制审计的目标是对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见。
选项:
A:对
B:错
有效性
内部控制
财务报告
发布时间:
2024-05-07 21:30:29
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1.
下列关于内部控制审计的说法中,错误的是( )。 选项: A:内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 B:针对财务报告内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见 C:针对非财务报告内部控制,注册会计师针对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加其他事项段予以披露 D:注册会计师执行的内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计
2.
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。选项: A:内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规; B:内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计; C:内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的; D:注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
3.
内部控制审计的对象是( )。选项: A:特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性 B:整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性 C:被审计单位编制的内部控制评价报告 D:被审计单位的财务报告
4.
内部控制审计的对象是( )。选项: A:特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性; B:整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性; C:被审计单位编制的内部控制评价报告; D:被审计单位的财务报告
5.
内部控制审计的对象是() 选项: A、特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性 B、整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性 C、被审计单位编制的内部控制评价报告 D、被审计单位的财务报告
6.
【单选题】(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。 选项: A:与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C:与经营目标相关的内部控制与审计无关 D:与合规目标相关的内部控制与审计无关
7.
【例题·单选题】(2014)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。 选项: A: 与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B: 与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C: 与经营目标相关的内部控制与审计无关 D: 与合规目标相关的内部控制与审计无关
8.
下列审计意见是财务报表审计报告和财务报告内部控制审计报告相同的意见类型的有( )。
9.
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中不正确的是选项: A:建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B:注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C:内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D:财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性水平
10.
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有 选项: A: 内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷 B: 注册会计师只要评价财务报告内部控制的有效性并发表意见,不需要关注在内部控制审计过程中发现的非财务报告内部控制重大缺陷 C: 内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷 D: 内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标 E: 按照内部控制缺陷的性质,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
11.
下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )。 选项: A:财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制 B:财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制 C:财务报告内部控制是公司的董事会、监事会、经理层实施的控制 D:被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制
12.
审计人员了解内部控制的目的是对被审计单位的内部控制执行的有效性发表意见。( )A.正确B.错误
13.
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:与资产负债表相关的内部控制均与审计相关 B:与合规目标相关的内部控制与审计无关 C:与经营目标相关的内部控制与审计无关 D:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
14.
财务报告内部控制重大缺陷应当在内部控制审计报告中对重大缺陷作出简略说明。选项: A:对 B:错
15.
17.根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
16.
内部控制评价工作的最终表现为( )。选项: A:财务报告 B:审计报告 C:内部控制评价工作底稿 D:内部控制评价报告
17.
根据(企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( ) 选项: A:正确 B:错误
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