[多选题]针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。注册会计师应作的控制测试不恰当的有( )。 A 抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单 B 抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字 C 抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单,并检查是否经财务人员签字 D 抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票,并检查是否经财务人员签字
发布时间:2024-06-07 09:37:26