审计人员审查库存现金时,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是() 库存现金 审计人员 已支付 发布时间:2024-06-21 17:06:44