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下列关于单位内部控制报告编报方式说法错误的是?
内部控制
编报
下列
发布时间:
2024-05-15 22:10:45
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相关试题
1.
下列关于单位内部控制报告编报方式说法错误的是?
2.
下列关于单位内部控制报告原则的说法错误的是?
3.
下列关于用款计划的编报,说法错误的是()
4.
下列哪些属于本课程提及的行政事业单位内部控制的相关政策( )。 选项: A:《行政事业单位内部控制规范(试行)》 B:关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 C:《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》 D:关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
5.
下列关于用款计划的编报,说法错误的是( )。 选项: A:基本支出分月用款计划,按照年度均衡性原则编报 B:项目支出分月用款计划,根据各单位实际需要编报 C:项目支出分月用款计划,按照年度均衡性原则编报 D:基本支出如因政策原因确需超进度的,报经总局审核后,申请单位可上报超进度用款计划
6.
下列关于用款计划的编报,说法错误的是( )。(1.0分) 选项: A:基本支出分月用款计划,按照年度均衡性原则编报; B:项目支出分月用款计划,根据各单位实际需要编报; C:项目支出分月用款计划,按照年度均衡性原则编报; D:基本支出如因政策原因确需超进度的,报经总局审核后,申请单位可上报超进度用款计划。
7.
下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )。 选项: A:财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制 B:财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制 C:财务报告内部控制是公司的董事会、监事会、经理层实施的控制 D:被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制
8.
(多选)下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )A、财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制B、财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制C、财务报告内部控制是公司的董事会、监事会、经理层实施的控制D、被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制
9.
下列关于单位层面内部控制的说法中,错误的是()。 选项:A.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内下列关于单位层面内部控制的说法中,错误的是()。 A.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门 B.单位经济活动的决策与执行应当相互分离 C.单位经济活动的决策和监督应当相互分离 D.单位经济活动的执行和监督不需要相互分离
10.
下列关于了解内部控制的说法中,错误的是
11.
下列关于内部控制目标的说法,正确的是( )选项: A:内部控制的目标包括绝对保证财务报告的可靠性; B:内部控制的目标包括经营的效率和效果; C:内部控制的目标包括对法律法规的遵守; D:内部控制只与被审计单位的管理层有关
12.
下列关于内部控制目标的说法,正确的是( ) 选项: A、内部控制的目标包括绝对保证财务报告的可靠性 B、内部控制的目标包括经营的效率和效果 C、内部控制的目标包括对法律法规的遵守 D、内部控制只与被审计单位的管理层有关
13.
下列关于内部控制审计范围的说法中,错误的是()。 选项: A:内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 B:内部控制审计意见涵盖的范围是财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性 C:如果注意到非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露 D:在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
14.
关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()
15.
根据《企业内部控制应用指引》 关于全面预算内部控制要求 下列说法错误的是( )。 A.
16.
行政事业单位内部控制报告关于基本事实的相关材料包括( )。 选项: A:内部控制流程图 B:内部控制制度 C:内部控制培训会相关资料 D:内部控制检查报告
17.
下列关于单位内部控制评价与监督中的自我评价表述错误的是?
18.
下列关于单位内部控制评价与监督中的自我评价表述错误的是?
19.
行政事业单位内部控制报告关于基本事实的相关材料包括(ABCD)。 选项: A:内部控制流程图 B:内部控制制度 C:内部控制培训会相关资料 D:内部控制检查报告
20.
部门财务报告编报要求?
21.
下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷迹象有( )A、注册会计师发现涉及被审计单位总经理小额舞弊行为B、被审计单位重述此前发布财务报表,以改正由于错误导致重大错报C、注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位内部控制在运营过程中未能发现该错报D、被审计单位审计委员会对内部控制监督无效
22.
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()。 选项: A:内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷 B:企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷 C:内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷 D:内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
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