搜题
章节测试答案
学历考试
继续教育
网课答案
网课答案全集
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。
选项:
A:正确
B:错误
有效性
内部控制
审计人员
发布时间:
2024-05-23 15:46:35
首页
期末题库
推荐参考答案
(
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
联系客服
答案:
以下文字与答案无关
提示:有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题,这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏,所以恳请 广大网友理解。
查看参考答案
相关试题
1.
穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。( ) A: 正确 B: 错误
2.
穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。( )选项: A:正确; B:错误
3.
中国大学MOOC: 穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。( )
4.
()是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。 选项: A、内部控制测试 B、实质性测试 C、符合性测试 D、证实性测试
5.
中国大学MOOC: 以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是
6.
判断题]控制测试,是指对被审计单位内部控制有效性进行的测试,是必要的审计程序。我的答案 :对 选项: A:正确 B:错误
7.
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,没有义务实施的程序是( )。 A: 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B: 了解被审计单位情况及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
8.
( 1分)在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A: 查找被审计单位内部控制运行中所有值得关注的内部控制缺陷 B: 了解被审计单位及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
9.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。A、查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B、了解被审计单位情况及其环境C、实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D、实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
10.
了解被审计单位的相关内部控制的设计和执行,通常实施下列风险评估程序( ) 选项:A、询问被审计单位的有关人员 B、观察特定控制的运行 C、检查文件和报告 D、执行穿行测试
11.
控制测试是指为了证实被审计单位内部控制运行是否有效而实施的审计程序。在测试控制运行的有效性时,注册会计师应从( )获得审计证据。 选项: A、 控制在所审计期间的不同时点是如何运行的; B、 控制是否得到一贯执行 C、 控制由谁执行 D、 控制以何种方式运行
12.
了解被审计单位的内部控制,实施的审计程序包括() 选项: A:观察 B:检查 C:询问 D:穿行测试
13.
控制测试是指注册会计师对被审计单位内部控制运行的健全性所实施的测试。() 选项: A:正确 B:错误
14.
下列各项程序中,注册会计师没有义务实施的是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B:了解被审计单位情况及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
15.
[单选题]在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是(). A A查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B B了解被审计单位情况及其环境 C C实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D D实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
16.
了解被审计单位的相关内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有( ) 选项: A: 询问被审计单位的有关人员 B: 观察特定控制的运行 C: 检查文件和报告 D: 执行穿行测试
17.
下列情况中,注册会计师有义务实施的程序有()。• 选项: A:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行• B:了解被审计单位情况及其环境• C:查找被审计单位内部控制运行中的所有缺陷• D:实施审计程序,了解被审计单位内部控制的设计
18.
(单项选择题)(每题 1.00 分) 在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是()?A、查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B、了解被审计单位及其环境C、实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D、实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
19.
了解被审计单位的相关内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有( )。 选项: A:询问被审计单位的相关人员 B:观察特定控制的运行 C:检查文件和报告 D:执行穿行测试
20.
控制测试是指注册会计师对被审计单位内部控制运行的健全性所实施的测试。A.正确B.错误
21.
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。选项: A:正确; B:错误
22.
内部控制是高信赖程度,审计人员可以较多地信赖. 利用被审计单位的内部控制,在实施审计时可相应减少实质性测试的数量和范围。( ) 选项: A:正确 B:错误
23.
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。 选项: A、正确 B、错误
用户中心
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
首创者
融于
写作知识
春风吹又生
明晰性
诚心实意
道格拉斯
晒太阳
电离层
教书
登录 - 搜题小帮手
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜题小帮手
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
体验
30天体验包
¥
5.99
无赠送,体验一下
查看100次答案
推荐
半年基础包
¥
9.99
畅享300次搜题
查看300次答案
随心用
超值包一年
¥
29.99
超值包,一万次搜题
查看10000次答案
月卡
月卡
¥
19.99
30天无限搜题
查看30天答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
填写手机号码系统自动为您注册
立即支付
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服