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内部审计机构应当对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计。
选项:
A:正确
B:错误
发布时间:
2024-06-02 20:02:14
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1.
按照《审计署关于内部审计工作的规定》第十二条第八款的规定,内部审计机构对本单位及所属单位内部控制及()情况进行审计 选项: A、人力资源管理 B、绩效管理 C、风险管理 D、以上都不是
2.
属于内部审计机构或者履行内部审计内设机构职责的是:对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。() 选项:A、对 B、错
3.
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构职责包括对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。 选项: A:正确 B:错误
4.
第8题,内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构职责包括对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。 选项: A:正确 B:错误
5.
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 选项: A、财政收支.财务收支及其有关经济活动 B、建设项目.技术改造项目.政府采购及重大投资活动 C、主要负责人履行经济责任情况 D、经济管理和效益情况 E、内控制度的健全性.有效性以及风险管理情况 F、专项审计调查
6.
甲与乙签订协议,约定甲将其房屋赠与乙,乙承担甲生养死葬的义务。后乙拒绝扶养甲,并将房屋擅自出租,甲遂诉至法院要求乙返还房屋。下列哪一选项是正确的? 选项: A:对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计 B:对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 C:对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审 D:单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
7.
下列有关内部审计的说法中,错误的是( )。选项: A:内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门; B:内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程; C:内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等; D:无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同
8.
内部审计机构应当遵守内部审计准则、规定,按照单位主要负责人或权力机构的要求实施审计。( ) 选项: A:正确 B:错误
9.
内部财务审计部门对本单位及下属行政单位的经费收支和预决算进行审计监督的内容包括()
10.
内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。()A.正确B.错误
11.
各级审计部门应对本单位及所属单位的电网小型基建项目进行( )审计监督。 选项: A、前期过程 B、全过程 C、后期竣工 D、全面
12.
内部审计包括的审计业务有 选项: A、 业务活动审计 B、 内部控制审计 C、 风险管理审计 D、 治理审计
13.
内部控制存在固有局限对审计的影响是( )。 选项: A:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 B:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 C:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 D:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查
14.
企业应当在董事会下设立(),负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 选项: A:审计委员会 B:内部审计机构 C:审计办公室
15.
内部审计与内部控制关系正确的是() 选项: A、内部控制需要对组织的经营活动、内部审计以及风险管理的适当性、有效性进行监督和评价 B、内部审计能够提升内部控制的质量 C、内部控制能够改变内部审计的工作内容 D、高质量的内部控制制度可以使得内部审计更加健全和合理
16.
由于审计测试及被审单位内部控制的固有限制,注册会计师依据审计准则进行审计,并不能保证发现所有的错误和舞弊。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
由于审计测试及被审单位内部控制的固有限制,注册会计师依据审计准则进行审计,并不能保证发现所有的错误和舞弊。( ) 选项: A、正确 B、错误
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