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注册会计师在了解被审计单位内部控制的下列审计程序,恰当的有
选项:
A:控制测试;
B:分析程序;
C:观察;
D:检查
注册会计师
内部控制
审计
发布时间:
2024-05-12 13:29:45
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1.
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有() 选项: A、了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序 B、了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行 C、了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序 D、两者的审计程序都包含观察、检查和询问
2.
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。 选项: A、了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序\n B、了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行\n C、了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序\n D、两者的审计程序都包含观察、检查和询问
3.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。A、询问B、观察C、分析程序D、检查
4.
审计中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的程序是( )。 选项: A、询问 B、观察 C、分析程序 D、检查
5.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。 A、询问B、观察C、分析程序D、穿行测试
6.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 选项: A: 询问 B: 观察 C: 分析程序 D: 检查
7.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 选项: A:询问 B:观察 C:分析程序 D:检查
8.
注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的审计程序是______。 选项: A、询问 B、观察 C、分析程序 D、检查
9.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 (2.0) 选项: A、询问 B、观察 C、分析程序 D、检查
10.
12 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 选项: A:询问 B:观察 C:分析程序 D:检查
11.
[单选题]下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是() A 询问 B 观察 C 分析程序 D 检查
12.
下列程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是() 选项: A、询问 B、 观察 C、 分析程序 D、 检查
13.
(单选)(2012年)下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。 选项: A:询问 B:观察 C:分析程序 D:检查
14.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 A.询问B.观察C.分析程序D.检查
15.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的有( )。 选项: A:重新执行 B:分析程序 C:询问 D:检查
16.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )A、询问B、观测C、分析程序D、检查
17.
注册会计师了解被审计单位内部控制的方法不包括()A.询问B.观察和检查C.分析程序D.穿行测试
18.
(只做好题7.10单选题)下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。 选项: A:询问 B:观察 C:分析程序 D:检查
19.
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的有( )。 选项: A、询问被审计单位的内部审计人员 B、观察被审计单位预防性控制和检查性控制的运用 C、检查被审计单位的会议记录 D、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
20.
下列情况中,注册会计师有义务实施的程序有()。• 选项: A:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行• B:了解被审计单位情况及其环境• C:查找被审计单位内部控制运行中的所有缺陷• D:实施审计程序,了解被审计单位内部控制的设计
21.
下列情况中,注册会计师有义务实施的程序有()。 选项:A、实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行 B、了解被审计单位情况及其环境 C、查找被审计单位内部控制运行中的所有缺陷 D、实施审计程序,了解被审计单位内部控制的设计
22.
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是 选项: A:穿行测试 B:函证 C:分析程序 D:重新执行
23.
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,没有义务实施的程序是( )。 A: 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B: 了解被审计单位情况及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
24.
注册会计师在了解被审计单位及其环境时所实施的下列审计程序,不恰当的是()。 选项: A、询问管理层和被审计单位内部其他相关人员 B、分析程序 C、观察和检查 D、函证
25.
在了解内部控制时,注册会计师通常实施下列( )程序。A.观察特定控制的运用B.询问被审计单位人员C.检查文件和报告D.穿行测试
26.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
27.
单选/只了解与审计相关的控制/真题]下列各项程序中,注册会计师没有义务实施的是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的
所有
重大缺陷 B:了解被审计单位情况及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
28.
[单选] 在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是()。A . 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B . 了解被审计单位及其环境C . 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D . 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
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